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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6881 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90 13/16X1/2 35,90 71,80
1.10 MG COMANDO HIDRAULICO 1/4 28,90 31,79
1.00 ABRASIVO COLA DUREPOX MASSA 50G 8,00 8,00
2.00 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS1/2M 15,00 30,00
2.00 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMA 1/4 15,00 30,00
1.00 PRENSAGEM FEMEA BOLEADA METRICA 14MMX1/4 29,90 29,90
0.55 MG COMANDO HIDRAULICO 1/2 02 TRAMAS - 4000PSI-8F2 32,00 17,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90 13/16X1/2 MG COMANDO HIDRAULICO 1/4 ABRASIVO COLA DUREPOX MASSA 50G ABRACADEIRA DE NAYLON 200X2,5 MM PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS1/2M CAPA PRENSAVEL 02 TRAMA 1/4 PRENSAGEM FEMEA BOLEADA METRICA 14MMX1/4 MG COMANDO HIDRAULICO 1/2 02 TRAMAS - 4000PSI-8F2 219,99
04/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/872; 219,99
08/11/2024 Pagamento de Empenho 6881/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,99
TOTAL 219,99 219,99 219,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.