Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6900 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
149.00 |
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF JÃO ALFREDO SACHSER EM OFICINAS DE TURNO INTEGRAL E PROJETO DO TRÂNSITO DE ERNESTINA |
5,02 |
747,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF JÃO ALFREDO SACHSER EM OFICINAS DE TURNO INTEGRAL E PROJETO DO TRÂNSITO DE ERNESTINA |
747,98 |
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06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; |
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747,98 |
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12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6900/2024
DONISETE DA LUZ - 7011 |
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733,02 |
12/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6900/2024 |
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14,96 |
TOTAL |
747,98 |
747,98 |
747,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/11/2024 |
14,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,96 |
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