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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1161.90 Linha 4 5,02 5.832,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 Linha 4 5.832,74
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/79; 5.832,74
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2024 DONISETE DA LUZ - 7011 5.716,09
11/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6927/2024 116,65
TOTAL 5.832,74 5.832,74 5.832,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/11/2024 116,65 Lançada
TOTAL   116,65