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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6933 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1731.87 Linha 10 5,80 10.044,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 Linha 10 10.044,85
12/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024105; 10.044,85
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 101727550 9.843,95
13/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6933/2024 200,90
TOTAL 10.044,85 10.044,85 10.044,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/11/2024 200,90 Lançada
TOTAL   200,90