Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6946 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONCERTA 18MG 30 CP |
277,87 |
277,87 |
2.00 |
FRISIUM 10 MG 20CP |
20,86 |
41,72 |
1.00 |
TOARIP 15MG C/30 |
296,86 |
296,86 |
2.00 |
DULOXETINA 60MG 30 CP |
114,86 |
229,72 |
2.00 |
FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS |
89,20 |
178,40 |
1.00 |
TOARIP 20MG 30 CP |
374,63 |
374,63 |
1.00 |
ATENSINA 150MG 30CP |
12,42 |
12,42 |
6.00 |
TEGRETOL 100ML |
31,62 |
189,72 |
2.00 |
PRYSMA 3MG C/20 |
79,10 |
158,20 |
1.00 |
HIDROXICLOROQUINA 400MG 30CP |
89,55 |
89,55 |
1.00 |
ATORVASTATINA 80MG 30 CP |
166,50 |
166,50 |
2.00 |
BENERVA 300MG 30CP |
30,73 |
61,46 |
1.00 |
FLORIPA SOLUÇÃO 8ML |
140,07 |
140,07 |
1.00 |
CLENIL A 400MCG/ML 2ML |
89,13 |
89,13 |
1.00 |
LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO |
52,20 |
52,20 |
2.00 |
ATENSINA 150MG 30CP |
12,15 |
24,30 |
2.00 |
LONIUM 40MG 30 CP |
73,08 |
146,16 |
3.00 |
ALGINAC RETARD 10 CP |
64,25 |
192,75 |
1.00 |
RITALINA 10MG 30CP |
52,18 |
52,18 |
1.00 |
XIGDUO -XR 5MG/1000MG 60CP |
231,43 |
231,43 |
1.00 |
METRONIDAZOL GEL VAG 50G |
30,46 |
30,46 |
1.00 |
QUESTRAN LIGHT ENVELOPE 4G 50 ENVELOPES |
775,81 |
775,81 |
1.00 |
CREME LANETTE HIDRATANTE 100G |
65,43 |
65,43 |
1.00 |
HIXIZINE 25MG 30 CP |
53,32 |
53,32 |
1.00 |
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG 30 CP |
87,58 |
87,58 |
1.00 |
ALENIA 12MCG 40MCG 60CP |
138,56 |
138,56 |
2.00 |
VELIJA 60MG 30 CP |
134,19 |
268,38 |
1.00 |
CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
LEVETIRACETAM 150ML |
96,99 |
193,98 |
2.00 |
RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML |
67,50 |
135,00 |
2.00 |
MILGAMMA 150MG |
84,60 |
169,20 |
1.00 |
OXCARBAZEPINA 600MG 30CP |
88,94 |
88,94 |
1.00 |
OXCARBAZEPINA 300MG 30CP |
44,22 |
44,22 |
1.00 |
XARELTO 2.5MG COM 60 |
362,77 |
362,77 |
1.00 |
DEXFER 100MG GOT 30ML |
50,71 |
50,71 |
1.00 |
ALENIA 6/200MCG C/60 CPS |
103,00 |
103,00 |
1.00 |
FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS |
87,26 |
87,26 |
2.00 |
FRISIUM 10 MG 20CP |
20,86 |
41,72 |
1.00 |
URBANIL 10MG C/20 CP |
20,86 |
20,86 |
1.00 |
SERETIDE SPRAY 25/250MCG 120 DOSES |
273,24 |
273,24 |
1.00 |
TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP |
120,88 |
120,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
CONCERTA 18MG 30 CP FRISIUM 10 MG 20CP TOARIP 15MG C/30 DULOXETINA 60MG 30 CP FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS TOARIP 20MG 30 CP ATENSINA 150MG 30CP TEGRETOL 100ML PRYSMA 3MG C/20 HIDROXICLOROQUINA 400MG 30CP ATORVASTATINA 80MG 30 CP BENERVA 300MG 30CP FLORIPA SOLUÇÃO 8ML CLENIL A 400MCG/ML 2ML LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO ATENSINA 150MG 30CP LONIUM 40MG 30 CP ALGINAC RETARD 10 CP RITALINA 10MG 30CP XIGDUO -XR 5MG/1000MG 60CP METRONIDAZOL GEL VAG 50G QUESTRAN LIGHT ENVELOPE 4G 50 ENVELOPES CREME LANETTE HIDRATANTE 100G HIXIZINE 25MG 30 CP ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG 30 CP ALENIA 12MCG 40MCG 60CP VELIJA 60MG 30 CP CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP LEVETIRACETAM 150ML RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML MILGAMMA 150MG OXCARBAZEPINA 600MG 30CP OXCARBAZEPINA 300MG 30CP XARELTO 2.5MG COM 60 DEXFER 100MG GOT 30ML ALENIA 6/200MCG C/60 CPS FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS FRISIUM 10 MG 20CP URBANIL 10MG C/20 CP SERETIDE SPRAY 25/250MCG 120 DOSES TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP |
6.125,59 |
|
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07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2737; 001/2738; 001/2739; 001/2740; 001/2741; 001/2742; 001/2743; 001/2744; 001/2745; 001/2746; 001/2747; 001/2748; 001/2749; 001/2750; 001/2751; 001/2752; 001/2753; 001/2754; 001/2755; 001/2756; 001/2757; 001/2758; 001/2759; 001/2760; 001/2761; 001/2762; 001/2763; 001/2764; 001/2765; 001/2766; 001/2767; 001/2768; 001/2769; 001/2770; 001/2771; 001/2772; 001/2773; |
|
6.125,59 |
|
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2024
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
|
|
6.125,59 |
TOTAL |
6.125,59 |
6.125,59 |
6.125,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.