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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6960 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
91.00 ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - Contratação emergencial de véiculo terceirizado para transporte escolar nos dias 06 e 07 de novembro, pois o microonibus do município apresentou problemas e precisou ir para a oficina 5,54 504,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - Contratação emergencial de véiculo terceirizado para transporte escolar nos dias 06 e 07 de novembro, pois o microonibus do município apresentou problemas e precisou ir para a oficina 504,14
13/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202454; 504,14
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6960/2024 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 494,06
14/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6960/2024 10,08
TOTAL 504,14 504,14 504,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/11/2024 10,08 Lançada
TOTAL   10,08