Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7009 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro do combustivel |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
KIT FILTRO AR |
295,00 |
295,00 |
1.00 |
SUPORTE FILTRO SEPARADOR ÁGUA |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
FILTRO DESUMIDIFICADOR |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
165,00 |
165,00 |
28.00 |
DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS |
55,00 |
1.540,00 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
2,00 |
8,00 |
6.00 |
FLUIDO CONENTRADOR P/RADIADOR 1L |
35,00 |
210,00 |
1.00 |
PA.SXT.MA 8.8 R16X40 |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2024 |
Filtro do combustivel KIT FILTRO AR SUPORTE FILTRO SEPARADOR ÁGUA FILTRO DESUMIDIFICADOR FILTRO LUBRIFICANTE DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS ABRAÇADEIRA NYLON FLUIDO CONENTRADOR P/RADIADOR 1L PA.SXT.MA 8.8 R16X40 |
2.775,00 |
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12/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/693; |
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2.775,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.775,00 |
TOTAL |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.