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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro do combustivel 98,00 98,00
1.00 KIT FILTRO AR 295,00 295,00
1.00 SUPORTE FILTRO SEPARADOR ÁGUA 195,00 195,00
1.00 FILTRO DESUMIDIFICADOR 260,00 260,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 165,00 165,00
28.00 DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS 55,00 1.540,00
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,00 8,00
6.00 FLUIDO CONENTRADOR P/RADIADOR 1L 35,00 210,00
1.00 PA.SXT.MA 8.8 R16X40 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 Filtro do combustivel KIT FILTRO AR SUPORTE FILTRO SEPARADOR ÁGUA FILTRO DESUMIDIFICADOR FILTRO LUBRIFICANTE DEITON ORION CI4 15W40-BB 20LTS ABRAÇADEIRA NYLON FLUIDO CONENTRADOR P/RADIADOR 1L PA.SXT.MA 8.8 R16X40 2.775,00
12/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/693; 2.775,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 7009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.775,00
TOTAL 2.775,00 2.775,00 2.775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.