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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7010 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO LONA FREIO 538,00 538,00
128.00 REBITE ALUMINIO 10x10-ST 1,10 140,80
2.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO BAIXA TEMPERATURA PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 132,00 264,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 JOGO LONA FREIO REBITE ALUMINIO 10x10-ST RETENTOR CUBO TRASEIRO BAIXA TEMPERATURA PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 942,80
12/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/1250; 942,80
14/11/2024 Pagamento de Empenho 7010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 942,80
TOTAL 942,80 942,80 942,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.