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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7011 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LÂMPADA AUTOMOTIVA 20,00 80,00
4.00 LENTE LATERAL AMBAR 0,008/AM 15,00 60,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA REFORÇADA FEMEA 25,00 25,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA REFORÇADAO MACHO PARA CAMINHÃO PLACA IZX4J80 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 LÂMPADA AUTOMOTIVA LENTE LATERAL AMBAR 0,008/AM TERMINAL DE BATERIA REFORÇADA FEMEA TERMINAL DE BATERIA REFORÇADAO MACHO PARA CAMINHÃO PLACA IZX4J80 190,00
11/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/1238; 190,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 7011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.