Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7061 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARREGADOR DE CELULAR COMPLETO PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
CARREGADOR DE CELULAR COMPLETO PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS |
30,00 |
|
|
13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/607; |
|
30,00 |
|
18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7061/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.