Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7128 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLEO SAE 30 |
650,00 |
1.300,00 |
4.00 |
OLEO SAE 30 - PARA USO |
38,00 |
152,00 |
1.00 |
FILTRO HIDR/TRANS.PRO FILTE |
361,20 |
361,20 |
1.00 |
TERMINAL DIR 1.1/8 |
333,20 |
333,20 |
2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO 1X/170
PARA MOTONIVELADORA 120K |
252,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
OLEO SAE 30 OLEO SAE 30 - PARA USO FILTRO HIDR/TRANS.PRO FILTE TERMINAL DIR 1.1/8 TERMINAL DIREÇÃO 1X/170
PARA MOTONIVELADORA 120K |
2.650,40 |
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18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1936; |
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2.650,40 |
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22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.650,40 |
TOTAL |
2.650,40 |
2.650,40 |
2.650,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.