Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDO SCHLIECK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO SCHLIECK EM DESLOCAMMENTO A SÃO JOÃO DA URTIGA-RS LEVAR AS AGENTES DE SAÚDE EM ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE DO RS |
152,96 |
152,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO SCHLIECK EM DESLOCAMMENTO A SÃO JOÃO DA URTIGA-RS LEVAR AS AGENTES DE SAÚDE EM ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE DO RS |
152,96 |
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19/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 150/2024 |
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152,96 |
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22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2024
EDUARDO SCHLIECK - 9171 |
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152,96 |
TOTAL |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.