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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECO VERDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7243 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Coleta orgânica e transporte 9.546,53 9.546,53
1.00 Coleta seletiva e transporte 8.587,93 8.587,93
1.00 Contentores 6.468,60 6.468,60
1.00 Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. 2.156,20 2.156,20
1.00 Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. 1.617,15 1.617,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. 28.376,41
25/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3487; 28.376,41
TOTAL 28.376,41 28.376,41 0,00
SALDO A PAGAR 28.376,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.