Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7259 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
1.200,00 |
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25/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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300,97 |
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26/11/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO |
|
|
47,97 |
26/11/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO |
|
|
12,00 |
26/11/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO |
|
|
12,00 |
26/11/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO |
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229,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
300,97 |
300,97 |
SALDO A PAGAR |
899,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.