Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7307 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CASCATA 210 LEDS ESTRELINHA COLORIDA |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
CASCATA 210 LEDS ESTRELINHA COLORIDA |
180,00 |
180,00 |
2.00 |
CASCATA 100 LEDS COLORIDA |
45,00 |
90,00 |
7.00 |
CASCATA 100 LEDS BRANCA
PARA PRAÇA MUNICIPAL NORBERTO OTTO GAYGER |
45,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
CASCATA 210 LEDS ESTRELINHA COLORIDA CASCATA 210 LEDS ESTRELINHA COLORIDA CASCATA 100 LEDS COLORIDA CASCATA 100 LEDS BRANCA
PARA PRAÇA MUNICIPAL NORBERTO OTTO GAYGER |
765,00 |
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26/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/523; |
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765,00 |
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28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2024
PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 |
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765,00 |
TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.