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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA SAO PEDRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7309 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 1.750,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 1.750,00
26/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024283; 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.