Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7309 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
1.750,00 |
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26/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024283; |
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1.750,00 |
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TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.