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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7310 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELE AUXILIAR UNIVERSAL 4 TERMINAIS 80,00 80,00
1.00 RELE AUXILIAR REVERSOR 5 TERMINAIS 80,00 80,00
4.00 FUSÍVEL AMS 16025 25AMP 5,00 20,00
1.00 VÁLVULA SOLENOIDE 1271 - 1 2.655,00 2.655,00
1.00 LIMPACONTATOS /DESENGORDURANTES SPRAY CARBO 300 25,00 25,00
1.00 FITA ISOLANTE PRETA HELLA 19MMXX10M 15,00 15,00
2.00 CINTA PLASTICA NYLON PRETA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 RELE AUXILIAR UNIVERSAL 4 TERMINAIS RELE AUXILIAR REVERSOR 5 TERMINAIS FUSÍVEL AMS 16025 25AMP VÁLVULA SOLENOIDE 1271 - 1 LIMPACONTATOS /DESENGORDURANTES SPRAY CARBO 300 FITA ISOLANTE PRETA HELLA 19MMXX10M CINTA PLASTICA NYLON PRETA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 2.905,00
TOTAL 2.905,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.905,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.