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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7311 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CINTA PLÁSTICA NYLON PRETA 20,00 40,00
1.00 PORTA FUSÍVEL LAMINA 40,00 40,00
4.00 CABO FLEXÍVEL PP 2 FIOS N14 15,00 60,00
4.00 FUSIVEL DE LAMINA 20A AMARELO 5,00 20,00
1.00 FITA ISOLANTE 19MMX10M ISOFLEX 15,00 15,00
1.00 COLA SILICONE LOCTITR SUPERFLEX MAXX BL 80G PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IZX4J80 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 CINTA PLÁSTICA NYLON PRETA PORTA FUSÍVEL LAMINA CABO FLEXÍVEL PP 2 FIOS N14 FUSIVEL DE LAMINA 20A AMARELO FITA ISOLANTE 19MMX10M ISOFLEX COLA SILICONE LOCTITR SUPERFLEX MAXX BL 80G PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IZX4J80 224,00
26/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/1315; 224,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.