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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7338 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro 0,00 386,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro 386,71
26/11/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL 386,71
13/12/2024 Pagamento de Empenho 7338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 386,71
TOTAL 386,71 386,71 386,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.