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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7457 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - PLACA IWB6F67 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - PLACA IWB6F67 240,00
26/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/72; 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.