Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7503 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME 12 IND.2,76MM 1 KG |
25,00 |
25,00 |
2.00 |
COLA P/PVC 175G |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
ADAPTADOR FLANGE P/CAIXA DÁGUA 25X3/4 HIDRAULI |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
TORN. BÓIA ALTA VAZ 3/4 CIPLA |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
ARAME 12 IND.2,76MM 1 KG COLA P/PVC 175G ADAPTADOR FLANGE P/CAIXA DÁGUA 25X3/4 HIDRAULI TORN. BÓIA ALTA VAZ 3/4 CIPLA |
169,00 |
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28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3298; |
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169,00 |
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03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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169,00 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.