Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7523 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
1.324,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias |
1.324,78 |
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28/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONRFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LEONIR DE SOUZA VARGAS |
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1.324,78 |
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28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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26,80 |
TOTAL |
1.324,78 |
1.324,78 |
26,80 |
SALDO A PAGAR |
1.297,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
28/11/2024 |
26,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,80 |
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