| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
| Número do empenho: | 7553 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 342,50 | 342,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 342,50 | ||
| 02/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 11261 | 342,50 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7553/2024 WELLINGTON AUGUSTO FREITAS - 10659 | 342,50 | ||
| TOTAL | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||