Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7571 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferências do Estado referentes a Convênios e |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1968.49 |
Linha 5 |
5,77 |
11.358,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
Linha 5 |
11.358,19 |
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06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; |
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11.358,19 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2024
M. DE JESUS DA LUZ - 5376 |
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11.131,03 |
10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7571/2024 |
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227,16 |
TOTAL |
11.358,19 |
11.358,19 |
11.358,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/12/2024 |
227,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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227,16 |
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