Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7608 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ROLO ANTI GOTA 23CM |
7,30 |
36,50 |
20.00 |
CAP PVC SOLDAVEL HIDR. 25MM "TAMPÃO" |
0,79 |
15,80 |
10.00 |
REGISTRO ESFERA PVC SOLD HIDR 20 MM |
4,30 |
43,00 |
20.00 |
FITA ISOLANTE 20MM |
5,43 |
108,60 |
5.00 |
FITA CREPE 24X50 |
5,55 |
27,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
ROLO ANTI GOTA 23CM CAP PVC SOLDAVEL HIDR. 25MM "TAMPÃO" REGISTRO ESFERA PVC SOLD HIDR 20 MM FITA ISOLANTE 20MM FITA CREPE 24X50 |
231,65 |
|
|
TOTAL |
231,65 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
231,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.