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Última atualização realizada em 12/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7630 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO MOLA 24X92X380 C 180,00 360,00
4.00 PORCA DUPLA 24 MB PASSO 2.0 20,00 80,00
2.00 FRONTEC F7030 PC ABRACADEIRA NAYLON 300MM NATURAL 3,00 6,00
1.00 ASPIRAL PISTOLAR AR M16/5,5MT PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVN3168 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 GRAMPO MOLA 24X92X380 C PORCA DUPLA 24 MB PASSO 2.0 FRONTEC F7030 PC ABRACADEIRA NAYLON 300MM NATURAL ASPIRAL PISTOLAR AR M16/5,5MT PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVN3168 521,00
TOTAL 521,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 521,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.