Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7630 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPO MOLA 24X92X380 C |
180,00 |
360,00 |
4.00 |
PORCA DUPLA 24 MB PASSO 2.0 |
20,00 |
80,00 |
2.00 |
FRONTEC F7030 PC ABRACADEIRA NAYLON 300MM NATURAL |
3,00 |
6,00 |
1.00 |
ASPIRAL PISTOLAR AR M16/5,5MT
PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVN3168 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
GRAMPO MOLA 24X92X380 C PORCA DUPLA 24 MB PASSO 2.0 FRONTEC F7030 PC ABRACADEIRA NAYLON 300MM NATURAL ASPIRAL PISTOLAR AR M16/5,5MT
PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVN3168 |
521,00 |
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TOTAL |
521,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
521,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.