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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7783 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR - SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR 55,00 55,00
1.00 MOTOR COMPLETO LIMPADOR PARABRISA - MOTOR COMPLETO LIMPADOR PARABRISA 875,00 875,00
2.00 LAMPADA LED 12W - LAMPADA LED 12W PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR - SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR MOTOR COMPLETO LIMPADOR PARABRISA - MOTOR COMPLETO LIMPADOR PARABRISA LAMPADA LED 12W - LAMPADA LED 12W PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 970,00
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58076173; 970,00
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.