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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7786 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LENTE SINALEIRA 40,00 80,00
2.00 LÂMPADA PISCA 12,00 24,00
1.00 LÂMPADA LED 16,00 16,00
1.00 FITA ISOLANTE PARA VEÍCULO PLACA ISA6218 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 LENTE SINALEIRA LÂMPADA PISCA LÂMPADA LED FITA ISOLANTE PARA VEÍCULO PLACA ISA6218 128,00
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58076157; 128,00
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.