Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7825 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TUBOS DE CONCRETO 150 CM PA2 PARA A LIHA TIEZE |
1.170,00 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
TUBOS DE CONCRETO 150 CM PA2 PARA A LIHA TIEZE |
2.340,00 |
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06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6838; |
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2.340,00 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2024
INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
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2.340,00 |
TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.