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Última atualização realizada em 12/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TUBOS DE CONCRETO 150 CM PA2 PARA A LIHA TIEZE 1.170,00 2.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 TUBOS DE CONCRETO 150 CM PA2 PARA A LIHA TIEZE 2.340,00
06/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/6838; 2.340,00
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2024 INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 2.340,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 2.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.