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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTIBRAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 783 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água. 57.071,76 57.071,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água. 57.071,76
05/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 5.528,88
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água.. 5.528,88
07/03/2024 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME NOTA FISCAL 5.528,88
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TRATAMENTO DA AGUA MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO 116/2021 5.528,88
05/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/5167; 5.528,88
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. MARÇO 2024 ARTIBRAS - 7027 5.528,88
09/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/5241; 5.528,88
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. ABRIL/2024 ARTIBRAS - 7027 5.528,88
07/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20245298; 5.528,88
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. NF 20245298 ARTIBRAS - 7027 5.528,88
TOTAL 57.071,76 27.644,40 27.644,40
SALDO A PAGAR 29.427,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.