Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água. |
57.071,76 |
|
|
05/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
5.528,88 |
|
09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água.. |
|
|
5.528,88 |
07/03/2024 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME NOTA FISCAL |
|
5.528,88 |
|
08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TRATAMENTO DA AGUA MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO 116/2021 |
|
|
5.528,88 |
05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5167; |
|
5.528,88 |
|
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. MARÇO 2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5241; |
|
5.528,88 |
|
10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. ABRIL/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20245298; |
|
5.528,88 |
|
12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. NF 20245298
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5373; |
|
5.528,88 |
|
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. JUNHO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5447; |
|
5.528,88 |
|
14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. JULHO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5517; |
|
5.528,88 |
|
09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. AGOSTO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5584; |
|
5.528,88 |
|
10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. SETEMBRO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5654; |
|
5.528,88 |
|
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 - REF. OUTUBRO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
|
|
5.528,88 |
TOTAL |
57.071,76 |
55.288,80 |
55.288,80 |
SALDO A PAGAR |
1.782,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.