Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7832 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.10 |
BOLACHA CASEIRA |
34,00 |
1.533,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
BOLACHA CASEIRA |
1.533,40 |
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12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/675181; |
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1.533,40 |
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TOTAL |
1.533,40 |
1.533,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.533,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.