Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7851 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLACA DE TRÂNSITO |
223,50 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
PLACA DE TRÂNSITO |
447,00 |
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09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1372; |
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447,00 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2024
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 |
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447,00 |
TOTAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.