Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
CAMINHÃO TRUCK 26280 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
ROLOCOMPACTADOR MAX 212 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
MOTONIVELADORA 170 B. |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
RETRO ESCAVADEIRA MÜLLER - lavagens de veiculos |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168 CAMINHÃO TRUCK 26280 ROLOCOMPACTADOR MAX 212 MOTONIVELADORA 170 B. RETRO ESCAVADEIRA MÜLLER - lavagens de veiculos |
800,00 |
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09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
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800,00 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2024
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.