Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7970 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR GRADE CABINE COFAP |
189,00 |
378,00 |
5.50 |
OLEO 80W90 PETROL HIPIODE 90
PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
48,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
AMORTECEDOR GRADE CABINE COFAP OLEO 80W90 PETROL HIPIODE 90
PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
642,00 |
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16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1350; |
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642,00 |
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TOTAL |
642,00 |
642,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
642,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.