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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8057 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN 102,38 102,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL - EMEI DR. ORLANDO ROJAS - (54) 31920079: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN 102,38
18/12/2024 LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 102,38
TOTAL 102,38 102,38 0,00
SALDO A PAGAR 102,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.