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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA GHENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8088 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMINA DURALINE 26 DENTE 65,00 65,00
1.00 LIMITADOR DE ALTURA NYLON ESTAMPADO 22,00 22,00
1.00 FLANGE EXT10E KW COSTAL 38,74 38,74
7.00 ROLAMENTO RODA LR180/T 22,00 154,00
1.00 CARRETEL AUTO FIO NYLON M10 ROÇADEIRA 85,00 85,00
1.00 FIO NAYLON 3,3 MM DURALINE 20,00 20,00
1.00 PRISIONEIRO SILENCIOSO HUSQ 51/55 ORIGINAL 76,00 76,00
1.00 SUPORTE L DO SILENCIOSO HUSQ 51/55 28,00 28,00
1.00 CARRETEL POLYMATIC10X 1,25 MM HQ 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 LAMINA DURALINE 26 DENTE LIMITADOR DE ALTURA NYLON ESTAMPADO FLANGE EXT10E KW COSTAL ROLAMENTO RODA LR180/T CARRETEL AUTO FIO NYLON M10 ROÇADEIRA FIO NAYLON 3,3 MM DURALINE PRISIONEIRO SILENCIOSO HUSQ 51/55 ORIGINAL SUPORTE L DO SILENCIOSO HUSQ 51/55 CARRETEL POLYMATIC10X 1,25 MM HQ 593,74
17/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58292453; 593,74
TOTAL 593,74 593,74 0,00
SALDO A PAGAR 593,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.