Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA OBENAUS GR 16-10 TRUCK MB ATEGO |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
PINO CENTRO 1/2X7 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
GRAMPO MOLA 7/8X92X380 |
95,00 |
95,00 |
2.00 |
PORCA DUPLA NF 8.8 7/8
PARA VEÍCULO PLACA IOD2670 |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
MOLA OBENAUS GR 16-10 TRUCK MB ATEGO PINO CENTRO 1/2X7 GRAMPO MOLA 7/8X92X380 PORCA DUPLA NF 8.8 7/8
PARA VEÍCULO PLACA IOD2670 |
474,00 |
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18/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2915; |
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474,00 |
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18/12/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-474,00 |
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18/12/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-474,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.