Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8172 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Restituições de principal e juros - T.C. nr. 3951-2021 |
37.442,62 |
37.442,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
Restituições de principal e juros - T.C. nr. 3951-2021 |
37.442,62 |
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20/12/2024 |
LIQUIDADO COFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA |
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37.442,62 |
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24/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2024
ESTADO/RS - 1791 |
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37.442,62 |
24/12/2024 |
estorno devido a erro lançamento |
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-37.442,62 |
27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2024
ESTADO/RS - 1791 |
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37.442,62 |
TOTAL |
37.442,62 |
37.442,62 |
37.442,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.