Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estagiários do CIEE - ESTAGIARIO POLICIA CIVIL BRENDA NUNES DE SOUZA |
1.100,40 |
1.100,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Estagiários do CIEE - ESTAGIARIO POLICIA CIVIL BRENDA NUNES DE SOUZA |
1.100,40 |
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09/02/2024 |
RELATORIO D ESTAGIO |
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1.100,40 |
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15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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314,40 |
22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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786,00 |
TOTAL |
1.100,40 |
1.100,40 |
1.100,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.