Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
12/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
244,64 |
244,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2024 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
244,64 |
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12/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RELATORIO DAF |
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244,64 |
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14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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244,64 |
14/02/2024 |
anular devido a lançamento incorreto |
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-244,64 |
28/03/2024 |
anular devido a emissão em duplicidade |
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-244,64 |
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28/03/2024 |
anular devido a emissão em duplicidade |
-244,64 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.