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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 910 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref pagamento de 20 dias de férias gozo e 10 abono pecuniário 0,00 686,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 ferias ref pagamento de 20 dias de férias gozo e 10 abono pecuniário 686,02
15/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MARCIA JULIANE SHWADE GATTO 686,02
16/02/2024 Pagamento de Empenho 910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 686,02
TOTAL 686,02 686,02 686,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.