Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Juros Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 589 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3291.22.99.03.00.00 - Juros e encragos Parcelamento RPPS Acordo 589/2013 |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 589/2013, com prazo de 240 Meses. |
0,00 |
2.428,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 589/2013, com prazo de 240 Meses. |
2.428,84 |
|
|
15/02/2024 |
GUIA DE PARCELAMENTO |
|
2.428,84 |
|
20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.428,84 |
TOTAL |
2.428,84 |
2.428,84 |
2.428,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.