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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 96 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUMIGAN RC 5ML 204,44 204,44
2.00 NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP 94,45 188,90
2.00 NEOCATE LCP 400G 291,52 583,04
2.00 RIVAROXABANA 20MG 30CP 100,92 201,84
1.00 ROSUVASTATINA CALCICA 20MG 30CP 45,00 45,00
1.00 DRUSOLOL FRASCO 5ML 76,72 76,72
1.00 DIOSMIN 30CP 49,68 49,68
1.00 GLAMIGAN 0,03% COL 3ML 98,68 98,68
1.00 FRALDA HUGGIES SUPREME CARE HIPER NOVA TAM G 58UN 80,84 80,84
5.00 FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS 72,41 362,05
1.00 TRAMADON 100MG GOTAS 10ML 72,62 72,62
3.00 TRAMADOL 100MG 15ML 72,11 216,33
1.00 ROSUVASTATINA 40MG 30CP 116,62 116,62
1.00 XIGDUO -XR 5MG/1000MG 60CP 199,32 199,32
1.00 DUTAM 0,5MG 30 CAPS 93,42 93,42
1.00 FRISIUM 10 MG 20CP 17,97 17,97
3.00 CITONEURIN AMP 5000MG 3 AMP 10,80 32,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 LUMIGAN RC 5ML NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP NEOCATE LCP 400G RIVAROXABANA 20MG 30CP ROSUVASTATINA CALCICA 20MG 30CP DRUSOLOL FRASCO 5ML DIOSMIN 30CP GLAMIGAN 0,03% COL 3ML FRALDA HUGGIES SUPREME CARE HIPER NOVA TAM G 58UN FERROPURUM IV 100MG/5ML 5 AMPOLAS TRAMADON 100MG GOTAS 10ML TRAMADOL 100MG 15ML ROSUVASTATINA 40MG 30CP XIGDUO -XR 5MG/1000MG 60CP DUTAM 0,5MG 30 CAPS FRISIUM 10 MG 20CP CITONEURIN AMP 5000MG 3 AMP 2.639,87
10/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2431; 001/2432; 001/2433; 001/2434; 001/2435; 001/2436; 001/2437; 001/2438; 001/2439; 001/2440; 001/2441; 001/2442; 001/2443; 001/2444; 001/2445; 001/2446; 2.639,87
12/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2024 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 2.639,87
TOTAL 2.639,87 2.639,87 2.639,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.