Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
977 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVISÃO |
390,00 |
390,00 |
1.00 |
OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO |
185,90 |
185,90 |
1.00 |
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
REVISÃO OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO |
764,90 |
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16/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241020; |
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764,90 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 |
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728,19 |
21/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 977/2024 |
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36,71 |
TOTAL |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
21/02/2024 |
36,71 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,71 |
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