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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1028 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR - Manutenção Frota. Placa IVN3168. 230,00 230,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 110,00 110,00
1.00 PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA 10,00 10,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO PLACA IVN 3168. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 FILTRO AR - Manutenção Frota. Placa IVN3168. FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA FILTRO COMBUSTÍVEL REFERENTE AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO PLACA IVN 3168. 510,00
17/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/0738; 510,00
TOTAL 510,00 510,00 0,00
SALDO A PAGAR 510,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.