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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DURANTE FORMAÇÃO DA UNDIME, UNCME, AMPLA, CIPLAM EM MARAU-RS. 87,00 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DURANTE FORMAÇÃO DA UNDIME, UNCME, AMPLA, CIPLAM EM MARAU-RS. 87,00
17/02/2025 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11911 87,00
TOTAL 87,00 87,00 0,00
SALDO A PAGAR 87,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.