| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATAS ELIEL IRASSOCHIO | 
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMMENTO A CASCA LEVANDO A PACIENTE MAIZA GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA. | 152,96 | 152,96 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMMENTO A CASCA LEVANDO A PACIENTE MAIZA GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA. | 152,96 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 030/2025. | 152,96 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2025 JONATAS ELIEL IRASSOCHIO - 6228 | 152,96 | ||
| TOTAL | 152,96 | 152,96 | 152,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||