| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | RODO DE ESPUMA 30CM REDONDA DE ALTA DENSIDADE (PASSADOR DE CERA) COM CABO DE MADEIRA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 7,71 | 154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | RODO DE ESPUMA 30CM REDONDA DE ALTA DENSIDADE (PASSADOR DE CERA) COM CABO DE MADEIRA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 154,20 | ||
| 20/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10355; | 154,20 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2025 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 10637 | 154,20 | ||
| TOTAL | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||