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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5L 23,32 233,16
10.00 DESINFETANTE 5 LITROS 23,32 233,16
4.00 CABO EXTENSOR 55,97 223,88
1.00 CABO EXTENSOR 2,40 MT 37,31 37,31
2.00 RODO PLASTICO 60CM C CABO 32,65 65,30
2.00 RODO PLASTICO 42CM C CABO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PESADA PARA HIGIENIZAÇÃO DA USB. 21,45 42,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 ALVEJANTE SEM CLORO 5L DESINFETANTE 5 LITROS CABO EXTENSOR CABO EXTENSOR 2,40 MT RODO PLASTICO 60CM C CABO RODO PLASTICO 42CM C CABO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PESADA PARA HIGIENIZAÇÃO DA USB. 835,71
21/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/001817; 835,71
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 835,71
TOTAL 835,71 835,71 835,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.