| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - Manutenção das portas da kombi placa IUT9H91. | 1.032,00 | 1.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - Manutenção das portas da kombi placa IUT9H91. | 1.032,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0301; | 1.032,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2025 MULLER & MULLER LTDA - 3530 | 1.032,00 | ||
| TOTAL | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||